PROGRAMMAVERANTWOORDING

5. Centrumstad Venlo

De ambitie van het programma ‘Centrumstad Venlo’ is om Venlo het bestuurlijke, culturele en economische kloppend hart te maken van de regio. De stad en het stedelijk centrum moeten de juiste mix van woon-, werk- en leefmilieus bieden met een breed en divers palet aan voorzieningen en kwaliteiten. Venlo moet daarnaast blijven verjongen en streven naar demografische diversiteit en balans qua opleidings- en inkomensniveau.
Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken.
Essentieel is en blijft een gevarieerd, compleet en dynamische centrumfunctie met aantrekkelijke voorzieningen én een gevarieerd aanbod van hoogwaardige woonmilieus en woonvormen. Venlo onderscheidt zich in haar rurale regio steeds duidelijker als het middelpunt van de regio Noord-Limburg met stedelijke woon-, werk- en leefmilieus.
Kenmerkend voor dit programma zijn het meerjarige karakter en de complexiteit en dynamiek van de opgaven.

Exploitatie

Middelen per programma

Baten /
Lasten

Realisatie
2023

Begroting voor
wijziging 2024

Begroting na
wijziging 2024

Realisatie
2024

Verschil

5. Centrumstad Venlo

Baten

7.772

23.907

9.028

7.715

-1.312

Lasten

21.850

40.420

25.482

24.020

1.462

Saldo baten en lasten

-14.077

-16.513

-16.455

-16.305

149

Onttrekkingen aan reserves

Baten

1.302

1.345

1.676

1.075

-601

Toevoegingen aan reserves

Lasten

4.398

3.390

12.974

12.941

33

Saldo verrekening met reserves

-3.096

-2.045

-11.298

-11.866

-568

Totaal resultaat programma

-17.174

-18.558

-27.753

-28.171

-419

Middelen per programmalijn
inclusief mutaties reserves

Baten/
Lasten

Realisatie
2023

Begroting voor
wijziging 2024

Begroting na
wijziging 2024

Realisatie
2024

Verschil

De basis sterk houden

Baten

2.648

2.338

3.299

2.746

-553

Lasten

16.699

17.260

18.174

17.858

316

Subtotaal De basis sterk houden

-14.051

-14.921

-14.875

-15.112

-237

Verbreden en robuust maken

Baten

6.367

22.914

7.404

6.043

-1.362

Lasten

8.854

25.503

19.292

18.039

1.252

Subtotaal Verbreden en robuust maken

-2.487

-2.590

-11.887

-11.997

-109

Verdiepen en onderscheiden

Baten

60

1

1

Lasten

695

1.047

991

1.064

-73

Subtotaal Verdiepen en onderscheiden

-635

-1.047

-991

-1.063

-72

Totaal resultaat programma

-17.174

-18.558

-27.753

-28.171

-419

Investeringsbudgetten

Budget

Realisatie
t/m 2023

Begrote
kasstroom
2024

Realisatie
2024

Restant
budget

De basis sterk houden

119.007

42.633

33.029

25.394

50.979

Verbreden en robuust maken

100

100

15

85

Verdiepen en onderscheiden

500

144

160

106

250

Totaal investeringsbudgetten

119.607

42.777

33.289

25.515

51.314

In de Samenvatting, onderdeel Financieel, zijn de restant investeringsbudgetten opgenomen. Hierin staat op welke investeringen de grootste afwijkingen ten opzichte van de begrote uitgaven 2024 zijn ontstaan. Meer informatie staat in de verantwoording van de investeringsbudgetten per programmalijn.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 38.456
Gerealiseerd € 36.961
Afwijking € 1.495
Deze pagina is gebouwd op 05/07/2025 11:29:08 met de export van 05/07/2025 11:26:10